Orden de Compra. Nº1574-11-CM26 "CE - MAT. ASEO (GUANTES) J.I. y stock choque P.01 - 2204007 - SC 59928"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1574-11-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra CE - MAT. ASEO (GUANTES) J.I. y stock choque P.01 - 2204007 - SC 59928
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - IV Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra GREGORIO CORDOVEZ N°535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 287
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación GREGORIO CORDOVEZ N°535
Comuna La Serena
Impuesto 332401,2
Dirección de Envío de la Factura GREGORIO CORDOVEZ N°535
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES224 (2231177) GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES(2231177) GUANTE NITRILO MUNCARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; Coquimbo; RUTA D-43 SECTOR PUERTO SECO GALPON 17 BARRIO INDUSTRIAL COQUIMBO $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.080 $ 374.080
0
2239-21-LR23
GUANTE LÁTEX CONTROLADO MUNCARE CON POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES434 (2231043) GUANTE LÁTEX CONTROLADO MUNCARE CON POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES(2231043) GUANTE LÁTEX CONTROLADO MUNCARE CON POLVO TALLA M CAJA 100 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; Coquimbo; RUTA D-43 SECTOR PUERTO SECO GALPON 17 BARRIO INDUSTRIAL COQUIMBO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.200 $ 998.200
0
2239-21-LR23
GUANTE LÁTEX CONTROLADO MUNCARE CON POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES164 (2231042) GUANTE LÁTEX CONTROLADO MUNCARE CON POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES(2231042) GUANTE LÁTEX CONTROLADO MUNCARE CON POLVO TALLA L CAJA 100 UNIDADES ; Región de Coquimbo ; Coquimbo; RUTA D-43 SECTOR PUERTO SECO GALPON 17 BARRIO INDUSTRIAL COQUIMBO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.200 $ 377.200
Total Neto $ 1.749.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 332.401
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.081.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.