Orden de Compra. Nº4965-281-SE25 "Útiles de aseo para DAEM.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4965-281-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Útiles de aseo para DAEM.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra Libertad 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema EDUCACION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación Libertad 490
Comuna Marchigue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Libertad 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE
Razón Social SUPERMERCADOS LOS ENCINOS LTDA
R.U.T. 76.683.443-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JUAN ENRIQUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura15UnidadBOLSAS DE BASURA 50x70  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
14111703
Toallas de papel15UnidadTOALLA NOVA CLASICA  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MULTIUSO 3 UN.  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO DE SACUDIR  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
12191501
Solventes aromáticos10UnidadAMBIENTAL GLADE   $ 7.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.900 $ 76.900
10191509
Insecticidas3UnidadRAID MOSCA  $ 5.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.650 $ 16.650
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadPOETT  $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980
47131829
Productos de limpieza del baño10UnidadPASTILLA ESTANQUE  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
12141901
Cloro Cl5UnidadCLORO 1 LITRO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
12191501
Solventes aromáticos15UnidadLYSOFORM  $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.750 $ 54.750
14111704
Papel higiénico5PaquetePAPEL HIGIENICO X 24  $ 5.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.990 $ 29.990
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA BASURA 50X65  $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA BASURA 70X90  $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.885 $ 15.885
47131829
Productos de limpieza del baño2PaquetePASTILLA ESTANQUE   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
47131502
Paños de limpieza20PaquetePAÑO DESINFECTANTE  $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLA NOVA GIGANTE  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
47121701
Bolsas de basura15PaqueteBOLSA BASURA 110X120  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.750 $ 63.750
Total Neto $ 538.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 538.390

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.