Orden de Compra. Nº3568-275-SE24 "Arriendo camión plano_febrero_2024, Aseo y Ornato_DOM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3568-275-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Arriendo camión plano_febrero_2024, Aseo y Ornato_DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 793
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-002 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI
R.U.T. 69.201.200-3
Dirección de Facturación ETCHEGARAY 755
Comuna Panguipulli
Impuesto 380387,41
Dirección de Envío de la Factura ETCHEGARAY 755
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor elisa andrea
Razón Social ELISA ANDREA CORREA REBOLLEDO
R.U.T. 15.511.721-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal elisa andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101801
Servicios de transporte local en camión1GlobalSERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIÓN PLANO PARA EL TRANSPORTE DE RAMAS Y ESCOMBROS, DENTRO DE LA COMUNA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, POR 2.098 KMS RECORRIDOS, SEGÚN FACTURA N°263 Y CONTRATO POR DECRETO N°566 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024.-SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL. $ 2.002.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.002.039 $ 2.002.039
Total Neto $ 2.002.039
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.387
TOTAL OC $ 2.382.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.