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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5637-15-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5637-14-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
VAEC- Estadio Univ.Campus Juan Gómez Millas |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
832325,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Capitán Ignacio Carrera Pinto N° 1045 (Campo Deportivo) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-03-2025 |
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Proveedor |
ENEVAL |
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Razón Social |
ENEVAL COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
76.008.854-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENEVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción | 5 | Unidad | Servicio de 5 mantenciones preventivas año 2025 que incluye asistencia técnica e insumos en cada visita. Garantía de los servicios de mantención a lo menos 3 meses de recepcionados conforme. Servicio de atención de urgencia 24/7 | |
$ 876.132,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.380.660
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$ 4.380.660
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Total Neto
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$ 4.380.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 832.325
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$ 5.212.985
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.