Orden de Compra. Nº4057-609-AG25 " ADQ. MOCHILAS Y ESTUCHES ESC. BERNARDO ÑANCO PRO-RETENCIÓN.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-623-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-609-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MOCHILAS Y ESTUCHES ESC. BERNARDO ÑANCO PRO-RETENCIÓN.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-623-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 66880
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Borosi Ltda
Razón Social IMPORTADORA BOROSI LIMITADA
R.U.T. 77.796.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Borosi Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas10UnidadMOCHILA ESCOLAR INFANTIL PARA NIÑO. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.-Mochilas Pre escolar Niños (varios diseños y color) $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
53121603
Mochilas6UnidadMOCHILA ESCOLAR INFANTIL PARA NIÑA. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.-Mochilas Pre-escolar niñas (varios diseños y color) $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
14111509
Artículos de papelería10UnidadESTUCHE INFANTIL PARA NIÑO. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.-Estuches pre escolar niños (varios diseños y color) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
14111509
Artículos de papelería6UnidadESTUCHE INFANTIL PARA NIÑA. FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN OBLIGATORIA.-Estuches pre escolar Niñas - (Varios diseños y color) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 352.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.880
TOTAL OC $ 418.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.