Orden de Compra. Nº3707-6-AG26 " MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL GIMNASIO TECHADO EL TRAPICHE “CAMPEONATO DE JUDO OPEN CHILE”. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-4-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3707-6-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL GIMNASIO TECHADO EL TRAPICHE “CAMPEONATO DE JUDO OPEN CHILE”. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3707-4-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 140220
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIPCA SOLUCIONES EIRL
Razón Social PAULA PAVEZ VILLEGAS VENTA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION E.I.R.L.
R.U.T. 77.937.873-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIPCA SOLUCIONES EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1Globalver documento adjunto con lo solicitado  $ 738.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.000 $ 738.000
Total Neto $ 738.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.220
TOTAL OC $ 878.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.