Orden de Compra. Nº2332-1396-AG25 "INSUMOS PARA TALLERES DEL PROYECTO “ME CUIDO Y CONOZCO A MI VECINO” DE CECOSF LAWEN S-6418"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2332-1396-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLERES DEL PROYECTO “ME CUIDO Y CONOZCO A MI VECINO” DE CECOSF LAWEN S-6418
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna Puerto Montt
Impuesto 18126
Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bravoval
Razón Social COMERCIAL BRAVOVAL SPA
R.U.T. 77.950.418-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Bravoval
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadPintura en spray metalizada rojo SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASEstimados, adjunto cotización, la entrega es en 5 días. Saludos. Romina Bravo $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadPintura en spray metalizada verde SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASEstimados, adjunto cotización, la entrega es en 5 días. Saludos. Romina Bravo $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31211507
Pinturas en aerosol2UnidadPintura en spray metalizada dorada SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASEstimados, adjunto cotización, la entrega es en 5 días. Saludos. Romina Bravo $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
60121001
Pinturas4UnidadSellador para pintura de telas SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASEstimados, adjunto cotización, la entrega es en 5 días. Saludos. Romina Bravo $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
14111525
Papel multiuso2UnidadOpalina caja de 100 unidades tamaño carta SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTASEstimados, adjunto cotización, la entrega es en 5 días. Saludos. Romina Bravo $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 95.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.126
TOTAL OC $ 113.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.