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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5061-216-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SLP 382 Adquisición de Dípticos, para estrategia de Espacio Joven 5061-121-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Temuco-Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
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R.U.T. |
69.190.700-7 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N° 332 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
57456 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N° 332 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gráfica21 SpA |
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Razón Social |
GRÁFICA21SPA
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R.U.T. |
76.675.899-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gráfica21 SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101520
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 4200 | Unidad | Adquisición de Dípticos. Según especificaciones técnicas adjuntas. | Dípticos Impresos en papel couche 130 gr. Color 4/4, tamaño carta extendido. |
$ 72,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.400
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$ 302.400
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Total Neto
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$ 302.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.456
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$ 359.856
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.