Orden de Compra. Nº2376-1078-AG24 "Adquisición de carpetas Eco-Cuero Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-1021-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2376-1078-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de carpetas Eco-Cuero Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-1021-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación AV.IRARRÁZAVAL N° 3550 PISO 4° DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Comuna Ñuñoa
Impuesto 52041
Dirección de Envío de la Factura AV.IRARRÁZAVAL N° 3550 PISO 4° DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS
Razón Social FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS
R.U.T. 7.601.012-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FRANCISCO JAVIER RIVAS CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121701
Porta documentos11UnidadADQUISICION DE CARPETAS ECO CUERO, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.900 $ 273.900
Total Neto $ 273.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.041
TOTAL OC $ 325.941


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.254.478-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 7.601.012-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.905.310-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.