|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5531-31-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención Preventiva y correctiva a equipos de Aire acondicionado ubicados en Domeyko N°2338- 2369, República N°701 al 779. Se adjunta detalle de equipos a compra ágil: 5531-18-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM Departamento de Ingeniería Industrial |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
República 701 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
788500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
República 701 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER |
|
Razón Social |
CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER SPA
|
|
R.U.T. |
52.003.040-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CONSTRUCCIONES NUEVO AMANECER |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Servicio de Mantención Preventiva y correctiva a equipos de Aire acondicionado ubicados en Domeyko N°2338- 2369, República N°701 al 779.
- TOTAL: 81 equipos
- se adjunta detalle de cada equipo
- mantención para el mes de febrero | ervicio de Mantención Preventiva y correctiva a equipos de Aire acondicionado ubicados en Domeyko N°2338- 2369, República N°701 al 779.
- TOTAL: 81 equipos
- se adjunta detalle de cada equipo
- mantención para el mes de febrero |
$ 4.150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.150.000
|
$ 4.150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 788.500
|
|
$ 4.938.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.