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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4081-347-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES LICEO A-71/SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4081-18-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento De Educacion |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
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R.U.T. |
69.151.001-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cabrero
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R.U.T. |
69.151.001-8 |
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Dirección de Facturación |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
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Comuna |
Cabrero
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Impuesto |
375668 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Las Delicias 355 - Región del Biobío - Cabrero |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2024 |
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Proveedor |
TECNO VISUAL LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL TECNO VISUAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.109.342-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TECNO VISUAL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | Insumos Computacionales Riso, según Formulario C | Insumos Computacionales Riso, según Formulario C |
$ 1.977.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.977.200
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$ 1.977.200
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Total Neto
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$ 1.977.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 375.668
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$ 2.352.868
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.