Orden de Compra. Nº2200-71-CM26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - UGA Orden de Compra: 2200-71-CM26 (REEMPLAZA OC 2200-42-CM26)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2200-71-CM26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - UGA Orden de Compra: 2200-71-CM26 (REEMPLAZA OC 2200-42-CM26)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Aconcagua
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 375
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
Comuna San Felipe
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCADO EDA SPA
Razón Social COMERCIAL EDA SPA
R.U.T. 76.691.662-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MERCADO EDA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
CAFÉ INSTANTANEO GOLD TARRO 400 G UNIDAD V REGIÓN120 (4200290) CAFÉ INSTANTANEO GOLD TARRO 400 G UNIDAD V REGIÓN(4200290) CAFÉ INSTANTANEO GOLD TARRO 400 G UNIDAD V REGIÓN ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. $ 10.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.269.480 $ 1.269.480
0
2239-9-LR24
TE MILDRED NEGRO CEYLAN CAJA 20 BOLSAS UNIDAD V REGIÓN100 (4218769) TE MILDRED NEGRO CEYLAN CAJA 20 BOLSAS UNIDAD V REGIÓN(4218769) TE MILDRED NEGRO CEYLAN CAJA 20 BOLSAS UNIDAD V REGIÓN ; Región de Valparaíso ; San Felipe; Pasaje Juana Ross 928, San Felipe. Enviar Factura a dipresrecepcion@custodium.com, asociar OC a Factura. $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.800 $ 81.800
Total Neto $ 1.351.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.351.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.