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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1298354-260-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 642028-6-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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642028-6-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
EDUCACION |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE EDUCACION
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R.U.T. |
71.293.900-1 |
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Dirección de Facturación |
ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
69929,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ELEUTERIO RAMIREZ S/N , POB. MANUEL RODRIGUEZ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
F y F Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA
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R.U.T. |
77.843.540-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
F y F Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | LÍNEA N°11 ESCUELA CAROL URZÚA (SEP), REMITIRSE AL PUNTO 4.11 DE LAS BASES TÉCNICAS. | articulos escolares |
$ 342.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.650
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$ 342.650
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | LÍNEA N°17 LICEO EL BOLLENAR (SEP), REMITIRSE AL PUNTO 4.17 DE LAS BASES TÉCNICAS. | articulos escolares |
$ 25.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.400
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$ 25.400
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Total Neto
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$ 368.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.930
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$ 437.980
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.