Orden de Compra. Nº4215-8-AG25 "Mantenimiento casa fiscal Río amarillo N° 1/manzana 53 Puerto Montt"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4215-8-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento casa fiscal Río amarillo N° 1/manzana 53 Puerto Montt
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15152 del sistema CGU PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual
Comuna Puerto Montt
Impuesto 313652
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Impuesto 2%-La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.-
Orden de compra

-Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío.


Facturación

-La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada.


-Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura. 


Término de los trabajos-El contratista deberá informar por escrito a la inspección fiscal el término de los servicios/trabajos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBAL // ECO SUR SPA
Razón Social GLOBAL // ECO SUR - CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SPA
R.U.T. 77.777.525-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOBAL // ECO SUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados1GlobalMejoramiento de piso en dos dormitorios de vivienda fiscal PAF en población Pichi Pelluco de Puerto Montt, según lo especificado en bases técnicas adjuntas (se recomienda a los interesados anexar a su oferta detalles de los servicios a ofrecer).  $ 1.650.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.800 $ 1.650.800
Total Neto $ 1.650.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.652
TOTAL OC $ 1.964.452


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.240.992-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.116.357-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.