Orden de Compra. Nº1233613-648-SE25 "Mantención impresoras EE"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233613-648-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantención impresoras EE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233613-128-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 914
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes
R.U.T. 61.980.960-2
Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021
Comuna Punta Arenas
Impuesto 121600
Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPYNET SPA
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES SPYNET SPA
R.U.T. 76.998.306-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPYNET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaMantención equipo HP Ink Advantage 2135 LICEO GABRIELA MISTRAL RBD 24300  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaMantención IM C300F ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA RBD 24318  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaMantención EPSON WF-C5290 ESCUELA PUNTA DELGADA RBD 8470  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaMantención equipo EPSON L380 ESCUELA PATAGONIA RBD 8444  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaMantención equipo EPSON L395 ESCUELA PATAGONIA RBD 8444  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaMantención equipo EPSON L3250 ESCUELA PATAGONIA RBD 8444  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaMantención equipo HP M175A ESCUELA PATAGONIA RBD 8444  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
44101727
Soportes de impresora1Unidad no definidaMantención equipo SAMSUNG M536uBX ESCUELA PATAGONIA RBD 8444  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.600
TOTAL OC $ 761.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.