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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3542-3475-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3542-94-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
O´Higgins 0140 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
11305 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 0140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imprenta Montaris |
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Razón Social |
IMPRENTA MONTARIS LIMITADA
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R.U.T. |
76.098.470-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Imprenta Montaris |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 7 | Unidad | Talonario "Vale de entrega de combustible" Triplicado de 50 hjs c/u. | Talonario "Vale de entrega de combustible" Triplicado de 50 hjs c/u. |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.500
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$ 59.500
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Total Neto
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$ 59.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.305
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$ 70.805
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.