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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
578459-393-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS Y ARTICULOS-MEMO 254-17/24-EMMILY GARCIA-PROGRAMA MAIS: 578459-379-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
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R.U.T. |
70.937.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 693 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
62472 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-06-2024 |
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Proveedor |
SANTO SNACK |
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Razón Social |
SANTO SNACK SPA
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R.U.T. |
77.730.088-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTO SNACK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101825
| Calentadores de agua de uso doméstico | 3 | Unidad | TERMOS SIFON 1,9 LITROS DE ACERO INOXIDABLE | |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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24122002
| Botellas de plástico | 40 | Unidad | 40 BOTELLAS PARA AGUA DE 650 ML | |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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48101711
| Dispensadores de agua embotellada | 1 | Unidad | DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE PARA COLOCAR SOBRE MESON | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.000
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$ 90.000
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41105312
| Peines, placas, espaciadores o bandejas | 2 | Unidad | BANDEJAS DE BAMBU DE 45X 30 CM | |
$ 9.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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Total Neto
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$ 328.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.472
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$ 391.272
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.