Orden de Compra. Nº619284-1710-AG25 "Articulos de aseo Sectra Sur Concepción"
Recuerde que el responsable del pago es PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 619284-1710-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo Sectra Sur Concepción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa de Vialidad y Transporte Urbano - Sectra
Razón Social PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA
R.U.T. 61.980.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 189
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA
R.U.T. 61.980.000-1
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 2
Comuna Santiago
Impuesto 40530,61
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico24UnidadPapel higiénico, rollo 50 mts, doble hoja 4*1  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.208 $ 26.208
14111703
Toallas de papel10UnidadToalla de Papel Industrial Jumbo Rollo 250 Metros 2*1  $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadToallas Húmedas Desinfectante Multiuso 90*1  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940
47131709
Dispensadores de papel para cara1UnidadDispensador de toallas  $ 45.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.939 $ 45.939
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDesinfectante aerosol 360 cc  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.292
Total Neto $ 213.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.531
TOTAL OC $ 253.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.