Orden de Compra. Nº2324-3338-SE11 "CONTRATACION SERVICIO DE SEGUROS DE ACCIDENTE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-3338-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2011
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SERVICIO DE SEGUROS DE ACCIDENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 472628,35293
Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Puerto Montt
Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A
R.U.T. 96.508.210-7
Sucursal Puerto Montt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Seguros contra accidentes1UnidadCONTRATACION SERVICIO DE SEGUROS DE ACCIDENTE Y MUERTE. MUNDIAL DE BASQUETBOL SUB 19. VALOR UF $ 21.930,26 AL 19/07/2011 (proveedor efectuo la no aceptacion de la orden de compra original Nº 2324-3318-se11, solicitando posteriormente se emita una nueva o/c con el mismo valor anterior)CONTRATACION SERVICIO DE SEGUROS DE ACCIDENTE Y MUERTE. MUNDIAL DE BASQUETBOL SUB 19. VALOR UF $ 21.930,26 AL 19/07/2011 (proveedor efectuo la no aceptacion de la orden de compra original Nº 2324-3318-se11, solicitando posteriormente se emita una nueva $ 2.487.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.487.518 $ 2.487.518
Total Neto $ 2.487.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.628
TOTAL OC $ 2.960.146