Orden de Compra. Nº
2371-187-AG25
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Compra ágil: 2371-222-COT25; SP-295 DEL 11.06.2025 EXP. 10990, DEL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNALES AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-187-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra ágil: 2371-222-COT25; SP-295 DEL 11.06.2025 EXP. 10990, DEL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNALES AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002-521 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
79823,75
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Musan
Razón Social
COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T.
77.640.582-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Musan
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
40
Unidad
BROCHA CONDOR 1"
BROCHA N°1 MANGO DE MADERA VALKOLOR
$ 665,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.600
$ 26.600
31211906
Rodillos de pintar
30
Unidad
RODILLO DE FIBRA TERMOFUSIONADO 0.6 X 18 cm.
RODILLO 18 CM. CHIPORRO TERMOFUSIONADO PINTEC
$ 1.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.490
$ 38.490
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO, HELA
ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO, HELA
$ 3.418,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.090
$ 17.090
27111909
Espátulas
5
Unidad
ESPÁTULA ACERO 100 mm, HELA
ESPATULA PROFESIONAL 4" VALKOLOR
$ 1.459,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.295
$ 7.295
31211904
Brochas
40
Unidad
BROCHA CONDOR 3"
BROCHA N°3 MANGO DE MADERA VALKOLOR
$ 1.049,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.960
$ 41.960
31211904
Brochas
5
Unidad
BANDEJA PARA PINTAR PLÁSTICA GRANDE
BANDEJA PINTOR PARA RODILLOS HASTA 23CM.
$ 1.683,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.415
$ 8.415
31211501
Pinturas al esmalte
15
Unidad
GALON ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REY
GALON ESMALTE AL AGUA PINTURAS SALVADOR COLOR AMARILLO REY
$ 18.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.275
$ 280.275
Total Neto
$ 420.125
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.824
TOTAL OC
$ 499.949
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.018.699-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.