Orden de Compra. Nº2371-187-AG25 "Compra ágil: 2371-222-COT25; SP-295 DEL 11.06.2025 EXP. 10990, DEL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNALES AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2371-187-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2371-222-COT25; SP-295 DEL 11.06.2025 EXP. 10990, DEL PROGRAMA MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNALES AÑO 2025, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002-521 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T. 69.254.200-2
Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna Cerro Navia
Impuesto 79823,75
Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Musan
Razón Social COMERCIAL MUSAN SPA
R.U.T. 77.640.582-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Musan
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas40UnidadBROCHA CONDOR 1"BROCHA N°1 MANGO DE MADERA VALKOLOR $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.600 $ 26.600
31211906
Rodillos de pintar30UnidadRODILLO DE FIBRA TERMOFUSIONADO 0.6 X 18 cm.RODILLO 18 CM. CHIPORRO TERMOFUSIONADO PINTEC $ 1.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.490 $ 38.490
31211906
Rodillos de pintar5UnidadESCOBILLA DE ACERO CON MANGO, HELAESCOBILLA DE ACERO CON MANGO, HELA $ 3.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.090 $ 17.090
27111909
Espátulas5UnidadESPÁTULA ACERO 100 mm, HELAESPATULA PROFESIONAL 4" VALKOLOR $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.295 $ 7.295
31211904
Brochas40UnidadBROCHA CONDOR 3"BROCHA N°3 MANGO DE MADERA VALKOLOR $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.960 $ 41.960
31211904
Brochas5UnidadBANDEJA PARA PINTAR PLÁSTICA GRANDEBANDEJA PINTOR PARA RODILLOS HASTA 23CM. $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.415 $ 8.415
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Pinturas al esmalte15UnidadGALON ESMALTE AL AGUA COLOR AMARILLO REYGALON ESMALTE AL AGUA PINTURAS SALVADOR COLOR AMARILLO REY $ 18.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.275 $ 280.275
Total Neto $ 420.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.824
TOTAL OC $ 499.949


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.