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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4280-419-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS CONEXOS LICITACIÓN 4280-40-LR17 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
602896,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Gea |
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Razón Social |
SERVICIOS GEA LIMITADA
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R.U.T. |
78.591.180-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gea |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78121501
| Transporte en contenedores | 1 | Unidad no definida | RETIRO DE 26.6 TONELADAS DE ESCOMBRO DE INCENDIOS EN CASAS SINIESTRADAS VILLA RAUL SILVA HENRIQUEZ Y POBLACIÓN HÉROES DE LA CONCEPCIÓN. | |
$ 1.969.172,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.969.172
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$ 1.969.172
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78121501
| Transporte en contenedores | 1 | Unidad no definida | CONTRACCIÓN DE SERVICIO DE HABILITACIÓN DE CONTENEDORES DE TRANSPORTE Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL OBSOLETA.
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$ 1.203.967,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.203.967
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$ 1.203.967
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Total Neto
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$ 3.173.139
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 602.896
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$ 3.776.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.