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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1083-2-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1083-2-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas 1351 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
40093,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas 1351 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Fasit Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL FASIT LIMITADA
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R.U.T. |
76.607.224-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Fasit Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 12 | Unidad | DESINFECTANTE EN AEROSOL CON AROMA | |
$ 1.610,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.320
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$ 19.320
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14111704
| Papel higiénico | 84 | Unidad | PAPEL HIGENICO D/H PARA DISPENSADOR (250 MT) | |
$ 1.547,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.948
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$ 129.948
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14111703
| Toallas de papel | 24 | Unidad | TOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR (250 MT) | |
$ 2.573,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.752
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$ 61.752
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Total Neto
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$ 211.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.094
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$ 251.114
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.