Orden de Compra. Nº
2291-1146-AG25
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NP 209 DIDECO MATERIALES DE ASEO 2291-851-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2291-1146-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
NP 209 DIDECO MATERIALES DE ASEO 2291-851-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.40.003.48.004. del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T.
69.110.400-1
Dirección de Facturación
4 PONIENTE 1236
Comuna
Talca
Impuesto
65663,05
Dirección de Envío de la Factura
4 PONIENTE 1236
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
35
Unidad
TOALLAS DE PAPEL ABSORBENTE INDUSTRIAL 250 MTR
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
14111704
Papel higiénico
20
Unidad
PAPEL HIGIENICO 500 METROS DOBLE HOJA
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
53131624
Toallitas húmedas
30
Unidad
FRASCOS DE TOALLITAS DESINFECTANTES DE SUPERFICIE 105 UNIDADES CADA UNO
$ 4.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.220
$ 137.220
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.450
$ 8.450
24111503
Bolsas de plástico
10
Unidad
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PAÑOS DE MICROFIBRA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
53131608
Jabones
5
Unidad
JABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO
JABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO
$ 904,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.520
$ 4.520
53131624
Toallitas húmedas
30
Unidad
TOALIITAS HUMEDAS PARA MANOS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
42312311
Kits desinfectantes
20
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL 480 CC
DESINFECTANTE AEROSOL 480 CC
$ 1.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.800
$ 33.800
47121605
Limpiadores de suelo
10
Unidad
LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE 900 ML
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
PASTILLAS DESINFECTANTES PARA WC
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.425
$ 4.425
47131821
Compuestos desengrasantes
2
Unidad
LAVALOZAS CONCENTRADO 1 LITRO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.780
$ 1.780
Total Neto
$ 345.595
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.663
TOTAL OC
$ 411.258
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.