Orden de Compra. Nº2291-1146-AG25 "NP 209 DIDECO MATERIALES DE ASEO 2291-851-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2291-1146-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra NP 209 DIDECO MATERIALES DE ASEO 2291-851-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.40.003.48.004. del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 4 PONIENTE 1236
Comuna Talca
Impuesto 65663,05
Dirección de Envío de la Factura 4 PONIENTE 1236
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel35UnidadTOALLAS DE PAPEL ABSORBENTE INDUSTRIAL 250 MTR  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO 500 METROS DOBLE HOJA  $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
53131624
Toallitas húmedas30UnidadFRASCOS DE TOALLITAS DESINFECTANTES DE SUPERFICIE 105 UNIDADES CADA UNO   $ 4.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.220 $ 137.220
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80X110   $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
24111503
Bolsas de plástico10UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS DE MICROFIBRA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
53131608
Jabones5UnidadJABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITROJABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
53131624
Toallitas húmedas30UnidadTOALIITAS HUMEDAS PARA MANOS  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700
42312311
Kits desinfectantes20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 480 CCDESINFECTANTE AEROSOL 480 CC $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
47121605
Limpiadores de suelo10UnidadLIQUIDO LIMPIADOR DE PISO DESINFECTANTE 900 ML  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadPASTILLAS DESINFECTANTES PARA WC  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425 $ 4.425
47131821
Compuestos desengrasantes2UnidadLAVALOZAS CONCENTRADO 1 LITRO  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780
Total Neto $ 345.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.663
TOTAL OC $ 411.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.