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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1465-1902-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AG FARMACIA ALCOHOL SPRAY 400 ML |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TENO
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R.U.T. |
61.606.907-1 |
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Dirección de Facturación |
A. Prat N°30 |
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Comuna |
Teno
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Impuesto |
71060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. Prat N°30 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2025 |
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Proveedor |
AXAM COMERCIAL SPA |
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Razón Social |
AXAM COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
76.299.574-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AXAM COMERCIAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 40 | Unidad | ALCOHOL EN SPRAY PARA RECIPIENTES DE 400 ML. (40 UNIDADES) COLOR INCOLORO COMPATIBLE CON DISPENSADORES KIMBERLY-CLARK. APARIENCIA LIQUIDO, VISCOSIDAD 10-12 SEGUNDOS. | Adjunto Cot.32950. Adjunto Ficha Téc. FACTURA A 30 DIAS. DATOS BANCARIOS DETALLADOS EN DOCUMENTO. Contacto: Hector Montecinos. +569 39406359 Correo: hector@axam.cl Entrega 3 días hábiles. **OBLIGATORIO ADJUNTAR CERTIF. PRESUPUESTO** |
$ 9.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.000
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$ 374.000
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Total Neto
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$ 374.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.060
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$ 445.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.