Orden de Compra. Nº
3679-76-SE26
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POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS OPTICOS, PARA OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°19, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3679-76-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
POR LA COMPRA DE ARMAZONES Y ACCESORIOS OPTICOS, PARA OPTICA COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD SAN ESTEBAN, SEGÚN MEMORANDUM N°19, EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DE OPTICA COMUNAL.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3679-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
LOS AROMOS N°363, SAN ESTEBAN
Comuna
San Esteban
Impuesto
232848,8
Dirección de Envío de la Factura
LOS AROMOS N°363, SAN ESTEBAN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Strong Gafas Limitada
Razón Social
Strong Gafas Limitada
R.U.T.
76.343.598-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Strong Gafas Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31241603
Cristal moldeado
46
Unidad no definida
LINEA 12 LENTES PRE GRADUADOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.000
$ 115.000
31241603
Cristal moldeado
20
Unidad no definida
LINEA 3 METAL ARO COMPLETO
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.220
$ 115.220
31241603
Cristal moldeado
10
Unidad no definida
LINEA 10 METALICO BLUE LIGTHUV400
$ 6.587,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.870
$ 65.870
31241603
Cristal moldeado
30
Unidad no definida
LINEA 6 CELULOIDE
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.830
$ 172.830
31241603
Cristal moldeado
10
Unidad no definida
LINEA 7 TR90
$ 5.761,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.610
$ 57.610
31241603
Cristal moldeado
10
Unidad no definida
LINEA 8 TR90/ ACEATO BLUE LIGTH UV400
$ 7.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
31241603
Cristal moldeado
20
Unidad no definida
LINEA 11 ACETATO /TR90 SOBRE -LENTES
$ 10.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 206.800
$ 206.800
31241603
Cristal moldeado
17
Unidad no definida
LINEA 17 ANTEOJOS DE SOL
$ 6.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.250
$ 106.250
31241603
Cristal moldeado
6
Unidad no definida
LINEA 14 INFANTIL TR90
$ 8.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
31241603
Cristal moldeado
5
Unidad no definida
LINEA 27 CADENA PARA METAL PARA LENTES
$ 1.964,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.820
$ 9.820
31241603
Cristal moldeado
4
Unidad no definida
LINEA 20 CORDONES DE SILICONA
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
31241603
Cristal moldeado
10
Unidad no definida
LINEA 22 TERMINALES DE SILICONA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31241603
Cristal moldeado
1
Unidad no definida
LINEA 25 CAJA DE PAÑOS DE MICROFIBRA DE LIMPIEZA
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
31241603
Cristal moldeado
100
Unidad no definida
LINEA 24 ESTUCHE DURO PARA LENTES OPTICOS
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.000
$ 145.000
31241603
Cristal moldeado
895
Unidad no definida
LINEA 19 FUNDAS PERSONALIZADAS
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.500
$ 89.500
Total Neto
$ 1.225.520
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 232.849
TOTAL OC
$ 1.458.369
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.