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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
673721-10-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Planes Tratto. Pobl. General y Esp. Mujeres Licit. ID662237-26-LR24, LS. N°81 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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662237-26-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
88833360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comunidad Terapeutica CREM |
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Razón Social |
OPAZO Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.075.110-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comunidad Terapeutica CREM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s | 1 | Unidad no definida | Compra de meses de Planes de Tratamiento LS.81, Región Metropolitana, Período 2025 | |
$ 233.772.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 233.772.000
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$ 233.772.000
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85122103
| Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s | 1 | Unidad no definida | Compra de meses de Planes de Tratamiento LS.81, Región Metropolitana, Período 2026 | |
$ 233.772.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 233.772.000
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$ 233.772.000
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Total Neto
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$ 467.544.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 88.833.360
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$ 556.377.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.