Orden de Compra. Nº1499-10029-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-42-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1499-10029-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1499-42-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6362
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T. 61.608.402-k
Dirección de Facturación José Manuel Infante 717
Comuna Providencia
Impuesto 4043046,86
Dirección de Envío de la Factura José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Celnet Ltda.
Razón Social SOCIEDAD CELNET CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.126.705-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Celnet Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado4886994Unidad no definidaSM0169 FONDO DE EXTERNALIZACIÓN FONDO DE EXTERNALIZACIÓN UNIDAD DE OPERACIONES PREFACTURA N°261 REGULARIZACIÓN PERÍODO: AGOSTO 2025 (Desde 21/07 a 20/08) $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.886.994 $ 4.886.994
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad no definidaSM0120 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION MANTENIMIENTO SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION $ 3.914.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.914.500 $ 3.914.500
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1Unidad no definidaSM0009 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA $ 12.477.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.477.700 $ 12.477.700
Total Neto $ 21.279.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.043.047
TOTAL OC $ 25.322.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.