Orden de Compra. Nº1232837-124-SE25 "Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1232837-124-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1232837-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Comandante San Martín 693
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118-2025 del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE FOMENTO PRODUCTIVO DE ARICA
R.U.T. 65.166.511-6
Dirección de Facturación Avenida Comandante San Martín 693
Comuna Arica
Impuesto 242179,89
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comandante San Martín 693
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mr Office Ltda.
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS MISTER OFFICE Y COM
R.U.T. 76.212.161-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mr Office Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191501
Solventes aromáticos7UnidadAMBIENTADOR AROM  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.881 $ 55.881
47121701
Bolsas de basura100RolloBOLSA DE ASEO 90X70  $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.500 $ 86.500
14111703
Toallas de papel15PackPACK TOALLA DE PAPEL 24 ROLLOS X 12 METROS  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
47121701
Bolsas de basura8Unidad   $ 14.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
47121802
Removedores15UnidadDESENGRASANTE 5 LT  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
47131829
Productos de limpieza del baño25UnidadPASTILLA DE URINARIO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLON MUNICIPAL  $ 8.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250
47131803
Desinfectantes domésticos10Unidad no definidaCLORO 4 LT  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131502
Paños de limpieza100Unidad no definidaPAÑO MICROFIBRA  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 1.274.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.180
TOTAL OC $ 1.516.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.