Orden de Compra. Nº
1209-206-AG25
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COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA COMUNIDADES EDUCATIVAS PROTEGIDAS
"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1209-206-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA COMUNIDADES EDUCATIVAS PROTEGIDAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración II Región
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 638 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T.
60.901.004-5
Dirección de Facturación
Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna
Antofagasta
Impuesto
87819,52
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gonzalez y Garcia
Razón Social
GONZALEZ Y GARCIA SPA
R.U.T.
77.780.553-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gonzalez y Garcia
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
15
Unidad
TARROS DE CAFE GRANDE FINA SELECCIÓN
$ 12.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.295
$ 185.295
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
15
Unidad
AZUCAR (BOLSAS DE 1 KILO)
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.915
50201713
Bolsitas de te
15
Unidad
CAJA DE TE NEGRO ROYAL CEYLON O CEYLAN PREMIUM (100 bolsas)
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.370
$ 74.370
50201710
Té de hierbas
3
Unidad
CAJAS DE HIERBAS SURTIDAS (100 BOLSAS)
$ 6.303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.909
$ 18.909
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
7
Unidad
BOTELLAS DE ENDULZANTE STEVIA GRANDE
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.474
$ 26.474
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
BOTELLAS DE JUGO NATURAL, MINIMO 1 LITRO
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.475
$ 26.475
50202310
Agua mineral
10
Unidad
BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS, MINIMO 1 LITRO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
50202310
Agua mineral
10
Unidad
BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS, MINIMO 1 LITRO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.610
50202311
Bebidas
10
Unidad
BOTELLAS DE BEBIDAS (2 LITROS)
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS GRANDE
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA
TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
PAQUETES DE GALLETAS DULCES SURTIDAS
PAQUETES DE GALLETAS DULCES SURTIDAS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
Total Neto
$ 462.208
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 87.820
TOTAL OC
$ 550.028
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.