Orden de Compra. Nº1209-206-AG25 "COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA COMUNIDADES EDUCATIVAS PROTEGIDAS "
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1209-206-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA COMUNIDADES EDUCATIVAS PROTEGIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración II Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 638 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION II REGIÓN
R.U.T. 60.901.004-5
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 470, piso 5
Comuna Antofagasta
Impuesto 87819,52
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 470, piso 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalez y Garcia
Razón Social GONZALEZ Y GARCIA SPA
R.U.T. 77.780.553-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gonzalez y Garcia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café15UnidadTARROS DE CAFE GRANDE FINA SELECCIÓN  $ 12.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.295 $ 185.295
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales15UnidadAZUCAR (BOLSAS DE 1 KILO)  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915
50201713
Bolsitas de te15UnidadCAJA DE TE NEGRO ROYAL CEYLON O CEYLAN PREMIUM (100 bolsas)   $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370
50201710
Té de hierbas3UnidadCAJAS DE HIERBAS SURTIDAS (100 BOLSAS)  $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.909 $ 18.909
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales7UnidadBOTELLAS DE ENDULZANTE STEVIA GRANDE  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.474 $ 26.474
50202304
Jugos y néctar envasados15UnidadBOTELLAS DE JUGO NATURAL, MINIMO 1 LITRO  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.475 $ 26.475
50202310
Agua mineral10UnidadBOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS, MINIMO 1 LITRO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
50202310
Agua mineral10UnidadBOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS, MINIMO 1 LITRO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
50202311
Bebidas10UnidadBOTELLAS DE BEBIDAS (2 LITROS)  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
14111705
Servilletas de papel10UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS GRANDE  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJATOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadPAQUETES DE GALLETAS DULCES SURTIDASPAQUETES DE GALLETAS DULCES SURTIDAS $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
Total Neto $ 462.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.820
TOTAL OC $ 550.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.