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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2852-363-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2852-26-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco #413 |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
449773,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco #413 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Karl Heinz |
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Razón Social |
Sociedad Comercial Menke y Held Limitada
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R.U.T. |
76.298.691-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Karl Heinz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad | Adquisición e Instalación de la cantidad de 62.704 m2 de Cortinas Roller para la Sexta Compañía de Bomberos de Puerto Varas. El requerimiento esta detallado en la cotización adjunta y en el Decreto N° 2509 de fecha 19/05/2025 el cual también se adjunta a esta Orden de Compra. | |
$ 2.367.228,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.367.228
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$ 2.367.228
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Total Neto
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$ 2.367.228
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 449.773
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$ 2.817.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.