Orden de Compra. Nº3390-113-SE25 "MATERIALES Y ÚTILES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CUADRAS Y BAÑOS DE SLCS, Y LA PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DEL RENCHO DE TROPAS DEPENDIENTE DEL CUARTEL N.° 2 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-9-R125"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3390-113-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 02-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, CUADRAS Y BAÑOS DE SLCS, Y LA PRIMERA ETAPA DEL MANTENIMIENTO DEL RENCHO DE TROPAS DEPENDIENTE DEL CUARTEL N.° 2 ORDEN DE COMPRA DESDE 3390-9-R125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3390-9-R125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 4 Rancagua - BRIMOT N 4
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Unidad de Compra Velasquez 1750
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.962.500-5
Dirección de Facturación Velasquez 1750
Comuna Arica
Impuesto 379071,85
Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCIÓN DE ENTREGA Ctel. N.° 2 "Crl. Pedro Lgos Marchant", Avenida Azolas 3041. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transform
Razón Social COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA
R.U.T. 77.555.265-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Transform
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos5GalónANTICORROSIVO TRIPLE ACCION METAL ver en anexo $ 31.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.295 $ 155.295
30102212
Plancha de cinc160UnidadPLANCHA ZINC 5V DE 3.5 MTSver en anexo $ 9.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471.360 $ 1.471.360
11101704
Acero4UnidadPUNTA PHILIPS 50 MM O EQUIVALENTEver en anexo $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.548 $ 3.548
31161705
Tuerca tapa50UnidadGOLILLA PLANA CORRIENTE 3/4ver en anexo $ 177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
27111508
Sierras1UnidadSIERRA DE COPA 16 MM BIMETALver en anexo $ 6.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.655 $ 6.655
27111508
Sierras1UnidadSIERRA DE COPA 32 MM BIMETAL CON GUIA ver en anexo $ 7.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.765 $ 7.765
30141602
Revestimiento de aislamiento no térmico14RolloROLLO AISLANTE 50 MM 15X2.4 MTS FIBRA DE VIDRIOver en anexo $ 24.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.642 $ 341.642
Total Neto $ 1.995.115
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.072
TOTAL OC $ 2.374.187


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.