Orden de Compra. Nº757-922-SE24 "[DIPRECE] SC N°8 EXP.34029 IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA Y LAS ITS EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEREMIS DE SALUD DESDE 757-88-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 757-922-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2024
Nombre de la Orden de Compra [DIPRECE] SC N°8 EXP.34029 IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO E INFORMATIVO SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH SIDA Y LAS ITS EN LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEREMIS DE SALUD DESDE 757-88-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 757-88-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1703
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-k
Dirección de Facturación Mac-Iver 541
Comuna Santiago
Impuesto 1155200
Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTAL GRAFICO SpA
Razón Social PORTAL GRAFICO SPA
R.U.T. 76.273.674-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTAL GRAFICO SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria1UnidadEl plazo de entrega del producto será de 30 días corridos como máximo a contar de la fecha de emisión de la orden de compra. La oferta debe considerar el empaquetado y etiquetado de acuerdo con los criterios entregados por el Departamento Programa NaciIMPRESOS VARIOS $ 6.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080.000 $ 6.080.000
Total Neto $ 6.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.155.200
TOTAL OC $ 7.235.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.