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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4948-15-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4948-19-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comando de Apoyo a la Fuerza - CAF |
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Razón Social |
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
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R.U.T. |
61.978.560-6 |
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Dirección de Facturación |
Tupper N° 1725 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
8550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tupper N° 1725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECI CERRILLOS |
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Razón Social |
EQUIPOS CONTRA INCENDIOS CERRILLOS SPA
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R.U.T. |
77.983.922-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECI CERRILLOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 3 | Unidad | MANTENIMIENTO DE 03 (TRES) EXTINTORES DE 01 (UN) KILO CADA UNO. SE SOLICITA INCLUIR EL RETIRO Y LA ENTREGA DE LOS EXTINTORES | |
$ 15.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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Total Neto
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$ 45.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.550
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$ 53.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.