Orden de Compra. Nº1080286-24-CM26 "INSUMOS COMISIÓN RANCHO PREF. SIAT"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1080286-24-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMISIÓN RANCHO PREF. SIAT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA METROPOLITANA
R.U.T. 61.978.700-5
Dirección de Facturación AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N° 519, PISO 4 EDIFICIO CENTENARIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
Razón Social AGROSUPER COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTDA
R.U.T. 79.984.240-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agrosuper Comercializadora de Alimentos Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
LOMO CENTRO CERDO SIN MARINAR BOLSA 1 K UNIDAD RM37 (4280752) LOMO CENTRO CERDO SIN MARINAR BOLSA 1 K UNIDAD RM(4280752) LOMO CENTRO CERDO SIN MARINAR BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 5.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.863 $ 210.863
0
2239-9-LR24
PULPA CERDO SIN MARINAR BOLSA 1 K UNIDAD RM38 (4281330) PULPA CERDO SIN MARINAR BOLSA 1 K UNIDAD RM(4281330) PULPA CERDO SIN MARINAR BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 4.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.412 $ 162.412
0
2239-9-LR24
PECHUGA DESHUESADA POLLO CONGELADO BOLSA 700 G UNIDAD RM18 (4279919) PECHUGA DESHUESADA POLLO CONGELADO BOLSA 700 G UNIDAD RM(4279919) PECHUGA DESHUESADA POLLO CONGELADO BOLSA 700 G UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 6.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.558 $ 108.558
0
2239-9-LR24
TRUTRO ENTERO POLLO MARINADO BOLSA 1 K UNIDAD RM132 (4279800) TRUTRO ENTERO POLLO MARINADO BOLSA 1 K UNIDAD RM(4279800) TRUTRO ENTERO POLLO MARINADO BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 4795 $ 2.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.344 $ 322.344
Total Neto $ 804.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 804.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.