Orden de Compra. Nº1210674-107-SE25 "Adquisición de insumos médicos para AADD (EPC)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1210674-107-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos médicos para AADD (EPC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1210674-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DIRECTA REGIÓN METROPOLITANA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 518 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
Comuna Santiago
Impuesto 2204718,485
Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins N°1449,Torre 7 P3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBL COMERCIAL
Razón Social COMERCIAL IBL SPA
R.U.T. 76.452.485-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IBL COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón1UnidadAdquisición de insumos medicos para AADDOFERTO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS $ 11.603.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.603.782 $ 11.603.782
Total Neto $ 11.603.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.204.718
TOTAL OC $ 13.808.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.