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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-20185-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057439-4273-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
106982,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL BALAMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
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R.U.T. |
77.808.773-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 232 | Unidad | [[ASE-0058]] LIMPIADOR DESINFECTANTE EN BASE A AMONIO CUATERNARIO PARA DILUCION
REVISAR FICHA TECNICA | [[ASE-0058]] LIMPIADOR DESINFECTANTE EN BASE A AMONIO CUATERNARIO PARA DILUCION
REVISAR FICHA TECNICA |
$ 2.427,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 563.064
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$ 563.064
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Total Neto
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$ 563.064
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 106.982
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$ 670.046
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.