Orden de Compra. Nº2211-560-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-792-COT25 INSUMOS VARIOS SOL 276 DIDECO (HPV 1) "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2211-560-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2211-792-COT25 INSUMOS VARIOS SOL 276 DIDECO (HPV 1)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD LIMACHE - Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-08-002-002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 32298,1
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial c jotas
Razón Social COMERCIAL C JOTAS LIMITADA
R.U.T. 76.777.008-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial c jotas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café6UnidadFRASCOS DE CAFE INSTANTANEO LIOFILIZADO NESCAFE Y/O EQUIVALENTE 200 GRS O MAS GRANDE (INTENSIDAD ALTO NIVEL)   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.940 $ 77.940
50201711
Té instantáneo5CajaTE NEGRO CEYLAN ENGLISH BREAKFAST 100 BOLSITAS TWININGS, LIPTON O DILMAH, Y/o EQUIVALENTE   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950
50201711
Té instantáneo3CajaTE VERDE LIPTON, TWININGS Y/O EQUIVALENTE 50 BOLSITAS   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
14111705
Servilletas de papel10UnidadSERVILLETAS ELITE COCTEL 200 UNIDADES GRANDES Y/O EQUIVALENTE   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50201710
Té de hierbas3CajaTE DE HIERBAS LIPTON Y/O EQUIVALENTE 50 BOLSITAS   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100UnidadVASOS DE POLIPAPEL ECOLOGICOS DESECHABLES 240 CC   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico100UnidadCUCHARITA DE MADERA DE 11 CMS   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 169.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.298
TOTAL OC $ 202.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.