Orden de Compra. Nº2111-12445-SE25 "TRAJES COMPRESIVOS 2111-313-LQ23 GUIAS 2114-2115-2116-2117"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2111-12445-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra TRAJES COMPRESIVOS 2111-313-LQ23 GUIAS 2114-2115-2116-2117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2111-313-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Unidad de Compra Curico N°345 Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6983
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO
R.U.T. 61.608.602-2
Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 672980
Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medicalfit
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RB LIMITAD
R.U.T. 76.069.409-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medicalfit
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos4Unidad3450166455  Calceta Larga Calceta Larga $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos8Unidad3450166625 Guante de Pie Guante de Pie $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos8Unidad3450166624 Guante mano completa Guante mano completa $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos12Unidad3459993358 Inserto Mixto chico Inserto Mixto chico $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos6Unidad3459993757 Inserto Mixto mediano Inserto Mixto mediano $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos4Unidad3459902773 Manga Larga Manga Larga $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos2Unidad3450166632 Pantalón Pantalón $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos1Unidad3459902733 Arnes Arnes $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos2Unidad3403400080 Camiseta Manga Larga Camiseta Manga Larga $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
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Componentes de órtesis termoplásticos2Unidad3450166691 Soquete Soquete $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 3.542.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 672.980
TOTAL OC $ 4.214.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.