Orden de Compra. Nº3560-390-AG25 "ARTICULOS DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3560-390-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO PARA JARDINES INFANTILES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007002 del sistema INTERNO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
R.U.T. 69.060.300-4
Dirección de Facturación AV. MARATHON N°312, MUNICIPALIDAD DE
Comuna La Calera
Impuesto 481711,75
Dirección de Envío de la Factura AV. MARATHON N°312, MUNICIPALIDAD DE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel350PackTOALLAS DE PAPEL ALTO METRAJE MAXIPAPER 250 METROS X 2 ROLLOSTOALLAS DE PAPEL ALTO METRAJE MAXIPAPER 250 METROS X 2 ROLLOS $ 4.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.650 $ 1.504.650
47121701
Bolsas de basura200PaqueteBOLSA DE BASURAS NEGRAS 50 X 55 CM X 10 UNIDADESBOLSA DE BASURAS NEGRAS 50 X 55 CM X 10 UNIDADES $ 629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800
47121701
Bolsas de basura200PaqueteBOLSA DE BASURAS NEGRAS 70 X 90 CM X 10 UNIDADESBOLSA DE BASURAS NEGRAS 70 X 90 CM X 10 UNIDADES $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.800 $ 126.800
47121701
Bolsas de basura200PaqueteBOLSA DE BASURAS NEGRAS 80 X 110 CM X 10 UNIDADES  $ 1.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.400 $ 224.400
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURAS NEGRAS 110 X 120 CM X 10 UNIDADES  $ 3.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.700 $ 333.700
53131624
Toallitas húmedas55PoteTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES X 35 UNIDADESTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES X 35 UNIDADES $ 1.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.005 $ 82.005
53131624
Toallitas húmedas30PoteTOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES X 105 UNIDADESTOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES X 105 UNIDADES $ 4.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.970 $ 137.970
Total Neto $ 2.535.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 481.712
TOTAL OC $ 3.017.037


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.