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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3632-175-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION GALVANOS PERSONAL DESAM NOGALES. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3632-177-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Nogales Dpto Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Los servicios de salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, tienen 15 días más, es decir 45 días para realizar sus pagos. Oficio 7561 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
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R.U.T. |
69.060.600-3 |
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Dirección de Facturación |
PANAMERICANANORTE N°330 |
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Comuna |
Nogales
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Impuesto |
19154,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PANAMERICANANORTE N°330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIBRERIA LA REAL SPA |
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Razón Social |
SOCIEDAD IBACETA SPA
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R.U.T. |
77.738.521-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIBRERIA LA REAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 3 | Unidad | GALVANO CRISTAR PERSONALIZADO CIRCULAR O SIMILAR. SE ADJUNTA IMAGEN REFERENCIAL | |
$ 33.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.815
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$ 100.815
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Total Neto
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$ 100.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.155
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$ 119.970
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.