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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057548-36-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento áreas verdes Enero lic 1057548-22-le24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057548-22-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat S/N |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
136379,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-01-2026 |
| Envío factura | Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía
de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía
Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos
cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.
Factura: Enviar un XML con el formato
correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII.
EnvioDTE
al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de
la Orden de compra en el campo de referencia 801. |
| Horario bodega | Horarios de bodega:
Lunes a jueves (mañana): 08:00 a
13:00
Lunes a jueves (tarde): 14:00 a
16:00
Viernes (mañana): 08:00 a 13:00
Viernes (tarde): 14:00 a 15:00
FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE
BODEGA |
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Proveedor |
Tallo verde |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS TALLO VERDE SPA
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R.U.T. |
77.835.396-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tallo verde |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30221012
| Jardines | 1 | Unidad no definida | Valor mensual mantenimiento de áreas verdes (2 veces al mes)
MES ENERO | 1057548-22-LE24 CONVENIO SUMINISTRO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
$ 717.786,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 717.786
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$ 717.786
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Total Neto
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$ 717.786
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.379
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$ 854.165
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.