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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3958-221-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
05-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Transporte para alumnos preuniversitario 3958-139-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
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R.U.T. |
69.073.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Plaza General Bonilla 24 |
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Comuna |
Navidad
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza General Bonilla 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-07-2024 |
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Proveedor |
juan c. escobar silva |
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Razón Social |
JUAN CARLOS ESCOBAR SILVA
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R.U.T. |
8.678.967-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
juan c. escobar silva |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 170 | Unidad |
SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE 13 ESTUDIANTES DE CUARTOS MEDIOS A UN INTENSIVO DEL PREUNIVERSITARIO CPECH. TAL ACTIVIDAD SE EFECTUARÁ LOS DIAS 04-05 Y 06 DE JULIO DE 2024.
| valor por kilometro $950 pesos. total de kilometros requeridos= 170 kilometros |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.500
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$ 161.500
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Total Neto
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$ 161.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 161.500
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Justificación de exención de impuesto
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.