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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3387-171-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición elementos jardinería para compañía de soldados |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento Logístico del Ejército Nº1 Bellavista - RLE Nº1 |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.008-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.008-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida El Guanaco #2650 |
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Comuna |
Conchalí
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Impuesto |
30286,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida El Guanaco #2650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112002
| Azadones | 5 | Unidad | PICOTA PUNTA AZADON | |
$ 13.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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27112003
| Rastrillos | 8 | Unidad | RASTRILLO METALICO BARREHOJAS | |
$ 5.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.520
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$ 45.520
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27112004
| Palas | 8 | Unidad | PALA METALICA CONSTRUCCION | |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.384
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$ 46.384
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Total Neto
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$ 159.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.287
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$ 189.691
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.