Orden de Compra. Nº1051173-22-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1051173-4-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1051173-22-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1051173-4-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ministerio Secretaria General de la Presidencia
Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Facturación Morandé 115 piso 4
Comuna Santiago
Impuesto 80243,65
Dirección de Envío de la Factura Morandé 115 piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gerencia legal
Razón Social AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA
R.U.T. 79.649.140-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gerencia legal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadServicio de mantención preventiva vehículo institucional  $ 422.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.335 $ 422.335
Total Neto $ 422.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.244
TOTAL OC $ 502.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.