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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3309-173-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASTILLAS DE LEÑA por invitación a compra ágil: 3309-153-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Comunal de Salud
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R.U.T. |
69.141.802-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle Igualdad N°211 Tucapel |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
71250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Igualdad N°211 Tucapel |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Leña Santa Rosa |
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Razón Social |
BLANCA AURORA GUTIÉRREZ REBOLLEDO
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R.U.T. |
10.387.879-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Leña Santa Rosa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 1500 | Unidad | ASTILLAS DE LEÑA SECA PARA ESTUFA DE COMBUSTION LENTA, DESPACHO DEBE SER PARCIALIZADO DENTRO DE LA COMUNA TUCAPEL, YA QUE NO CONTAMOS CON EL ESPACIO SUFICIENTE EN BODEGA, ADJUNTAR COTIZACION DETALLADA INDICAR TAMAÑO DE LA ASTILLA E IMAGEN DE LA QUE OFRECE, SE REQUIERE CON RAPIDEZ, PARA DUDAS CON SR. GARY AHUMADA AL FONO 945987190. | SEGUN COTIZACION ADJUNTA |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.000
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$ 375.000
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Total Neto
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$ 375.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.250
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$ 446.250
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.