Orden de Compra. Nº1063536-99-CC24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1063536-99-CC24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057532-54-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compras Conjuntas
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra Guillermo Buhler 1765, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14975
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T. 61.602.260-1
Dirección de Facturación Guillermo Buhler 1765, Osorno
Comuna *
Impuesto 47272
Dirección de Envío de la Factura Guillermo Buhler 1765, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LILA ROSARIO
Razón Social EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
R.U.T. 76.356.363-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LILA ROSARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Unidad044-2593 | SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA E INSPECCION DE EXTINTORES.SERVICIOS DE MANTENCION E INSPECCIÓN DE EXTINTORES. $ 248.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.800 $ 248.800
Total Neto $ 248.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.272
TOTAL OC $ 296.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.