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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1063536-99-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057532-54-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-54-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Compras Conjuntas |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL BASE OSORNO
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R.U.T. |
61.602.260-1 |
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Dirección de Facturación |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
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Comuna |
*
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Impuesto |
47272 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Guillermo Buhler 1765, Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LILA ROSARIO |
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Razón Social |
EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
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R.U.T. |
76.356.363-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LILA ROSARIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | 044-2593 | SERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA E INSPECCION DE EXTINTORES. | SERVICIOS DE MANTENCION E INSPECCIÓN DE EXTINTORES. |
$ 248.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.800
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$ 248.800
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Total Neto
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$ 248.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.272
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$ 296.072
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.