|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079505-502-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL DEAOPERPOL COQUIMBO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
|
|
R.U.T. |
60.505.206-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
|
|
R.U.T. |
60.505.206-1 |
|
Dirección de Facturación |
COLÓN N° 681, |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
71440 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
COLÓN N° 681, |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIA ALDEA |
|
Razón Social |
OBED PEREIRA VEGA
|
|
R.U.T. |
10.950.363-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERRETERIA ALDEA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 8 | Unidad | TINETA DE PINTURA, ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO | TINETA DE PINTURA, ESMALTE AL AGUA, COLOR BLANCO |
$ 47.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 376.000
|
$ 376.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 376.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 71.440
|
|
$ 447.440
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.