Orden de Compra. Nº633470-161-AG24 "ENTREGA DE COLACIONES - FACULTAD DE INGENIERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 633470-161-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ENTREGA DE COLACIONES - FACULTAD DE INGENIERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 03 Facultad de Ingeniería
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 406514 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación General Cruz 222 Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 205211,4
Dirección de Envío de la Factura General Cruz 222 Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XIMENA AMANDA
Razón Social BANQUETERIA XIMENA AMANDA BUFFO AGUAYO E.I.R.L
R.U.T. 76.600.173-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal XIMENA AMANDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering282UnidadColación (1 Agua saborizada de 500ml, 1 sándwich pan frika (jamón queso, mantequilla) (ave mayonesa, pimentón) (humus lechuga, queso fresco, tomate u otro), 1 fruta estación (manzana, plátano u otro) 1 galletón, 1 yogurt con cereal 140 grs marca Soprole (Zucaritas, Choco Krispis) 1 cuchara de madera. Bolsa de papel kraft con manilla. Servilletas necesarias.Colación (1 Agua saborizada de 500ml, 1 sándwich pan frika (jamón queso, mantequilla) (ave mayonesa, pimentón) (humus lechuga, queso fresco, tomate u otro), 1 fruta estación (manzana, plátano u otro) 1 galletón, 1 yogurt con cereal 140 grs marca Soprole. $ 3.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.060 $ 1.080.060
Total Neto $ 1.080.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 205.211
TOTAL OC $ 1.285.271


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.914.136-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.255.617-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.600.173-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.109.815-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.808.701-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.279.691-9 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.808.789-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.