Orden de Compra. Nº881-176-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 881-25-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 881-176-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 881-25-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GORE ANTOFAGASTA PROGRAMA 01 FUNCIONAMIENTO
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 72.224.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 941
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 72.224.100-2
Dirección de Facturación Gobierno Regional Antofagasta, Arturo Prat 384, 6° piso
Comuna Antofagasta
Impuesto 100705,13
Dirección de Envío de la Factura Gobierno Regional Antofagasta, Arturo Prat 384, 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55111507
Periódicos electrónicos1Unidad no definidaPublicación en Diario Oficial de extracto de la Res. Ex. N°! 844 de fecha 09-05-2025.  $ 530.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530.027 $ 530.027
Total Neto $ 530.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.705
TOTAL OC $ 630.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.