Orden de Compra. Nº1028871-1520-AG25 "P99_449_SENCE_INSUMOS ASEO_DICIEMBRE 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1028871-1520-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra P99_449_SENCE_INSUMOS ASEO_DICIEMBRE 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2717
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
R.U.T. 61.999.330-6
Dirección de Facturación SERRANO 913
Comuna Vallenar
Impuesto 23854,5
Dirección de Envío de la Factura SERRANO 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA CRISAN
Razón Social COMERCIALIZADORA CRISTÓBAL SANHUEZA VIDELA E.I.R.L.
R.U.T. 77.233.678-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA CRISAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5UnidadBOTELLA CLORO GEL 1.5 LTS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12141901
Cloro Cl5UnidadBOTELLA CLORO 1.9 KGS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47131609
Magos para escobas o traperos1UnidadTRAPERO (TIPO PAÑO FRANELA CON OJAL)TRAPERO (TIPO PAÑO FRANELA CON OJAL) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
12181502
Ceras naturales2UnidadBOTELLA CERAS LIQUIDAS PRA PISO INCOLORASBOTELLA CERAS LIQUIDAS PRA PISO INCOLORAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
47131502
Paños de limpieza1PaqueteSET PAÑOS DE GENERO LIMPIEZA  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
53102504
Guantes o manoplas5ParGUANTES DE LATEX PARA LIMPIAR (SIMILAR NITRILO)GUANTES DE LATEX PARA LIMPIAR (SIMILAR NITRILO) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
14111704
Papel higiénico80RolloROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 50 METROSROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 50 METROS $ 813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.040 $ 65.040
14111703
Toallas de papel10RolloROLLOS DE TOALLA ABSORVENTE (SIMILAR NOVA) ADJUNTAR FOTOS  $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
Total Neto $ 125.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.854
TOTAL OC $ 149.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.